Budget 2010 en meerjarenplanning gemeenteraad 29 december 2009
Personeelskosten 2010: 2,41 mio Het volledige kader is nu +/- ingevuld – 21,8 VTE gemeentehuis, 21 VTE arbeiders – maakt Zwalm vergelijkbaar met gelijkaardige gemeenten – bijkomende kostprijs van een gemeentesecretaris in ziekteverlof gedurende 1,5 jaar – … Er is stijging werkgeversbijdrage pensioenen van 2,5% Vanaf 2010 is er ook voorziening van bijdrage voor opstart tweede pensioenpeiler contractuelen met als doel pensioendiscriminatie tussen vastbenoemden en contractuelen weg te werken Geen indexsprong verwacht in 2010 Personeelskosten blijven net onder raming 2009
Werkingskosten 2010: 2.53 mio Het gevoerde beleid uit 2009 wordt verdergezet met een paar nieuwe aspecten zoals o.a.: –Stijging onderhoudskosten wegen (door uitbesteding en inhaalbeweging) –Daling werkingskosten afvalverwerking ten gevolge van de invoering DIFTAR –Uitbating kindercrèche –Kosten buurtwerking, ook al is ze sterk gesubsidieerd De werkingskosten zijn op hetzelfde niveau als raming 2009
Overdrachten 2010 : 1.35 mio Betreft toelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken en subsidies –OCMW : € (iets minder dan 2009 wel stijging in toekomst op basis van MJP OCMW) –Politie : € (exact idem 2009) –Brandweer : begroot op € –Kerkfabrieken : € (iets minder dan 2009) –Subsidies (sport, cultuur, jeugd, welzijn, milieu en preventie) : € De raming 2010 is ongeveer 7% hoger dan in 2009
Investeringen 2010: 5.34 mio Belangrijkste geplande investeringen: –Site sporthal –Diverse wegenis/rioleringswerken Zuidlaan/veldstraat Boekelbaan Kloosterstraat/Zottegemsesteenweg/Machelgems traat Terweeënstraat/Makkegem Kazernestraat/Kerkstraat Zwalmlaan Voetpaden Rozenlaan Slijtlagen/herstellen bruggen
Investeringen (2) Herinrichting centrale begraafplaats Jeugdhuis Informatica met oog op efficiënter dienstverlening (vnl. informatisering dienst stedenbouw, milieu, vrije tijd (oa GIS, …), begraafplaatsen
Schuld 2010 Intresten/aflossingen leningen = € (alle m.b.t. projecten vorig bestuur) Investeringen zullen voor circa 4 mio worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste medio 2011) Schuldniveau einde 2010 : € 8.4 mio (incl 2 mio leningen voor projecten vorig bestuur). Bedroeg einde 2006 € 4.46 mio
Ontvangsten 2010: 6.58 mio De belangrijkste betreffen: –Gemeentefonds € –Dividenden (TMVW, Gaselwest, Gemeentelijke Holding, … en interesten beleggingen) : € –Diverse subsidies ( cultuur, sport, bibliotheek, milieu, geco-premies, sociale Maribel… ): circa € –Verhuring gebouwen : € –Gemeentefiscaliteit APB: € OOV: € Afval (Diftar + zakken) : € (2009 : € ) Huisvuil wordt verminderd van € 60 naar € 35 ! (einde 2006 : € 85)
Reserves / Resultaat We sluiten af met een positief begrotingsresultaat (ontvangsten + boni vorige jaren – uitgaven) van € Met daarboven ook nog reserves en die zullen bedragen einde 2010 : –€ pensioenreservefonds –€ reservefonds (bijkomend deel Zwalm in nieuwe politiekazerne)
Uitgaven 2010 grafische spreiding (1)
Uitgaven 2010 : grafische spreiding (2)
Meerjarenplanning Budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad De ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties Toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) Er worden indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen en dergelijke worden allemaal ingecalculeerd. Er wordt ook rekening gehouden met groeivoet fiscaliteit (t.g.v. eco groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … Resultaat van dit alles moet positief blijven tot 2013
Evolutie PROGNOSE Resultaat begroting Reserves investeringen Pensioen reserve