Budget 2010 en meerjarenplanning 2010-2013 gemeenteraad 29 december 2009.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen.
Advertisements

Overzicht Inkomen en armoede bij Belgische ouderen, vergeleken met hun leeftijdsgenoten in buurlanden Niet-monetaire indicatoren van de levensstandaard.
Een volledig voorbeeld
Hoofdstuk 2: De overheid om ons heen
Beleids- en Beheerscyclus
Uitgaven aan zorg per financieringsbron / /Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief /pagina 1.
BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging
Conclusies bij de cijfers VJN 2012 en PPN : 1)opstellen van een investeringsplan cq. het temporiseren van investeringen die ten laste van de gemeentebegroting.
Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011
Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage
Plan.be Terugblik en vooruitblik Rétrospective & perspectives De economische context Le contexte économique Henri Bogaert.
 Bedrijfsprofiel RingIT  Personeel  Risico’s & Risicobeheersing  Kerncijfers  Toekomstverwachtingen.
Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk Paradiso-debat 2008 Zondag 31 augustus 2008 Kunsten’92, Kunst van het Vooruitzien en Paradiso.
Nominale ontwikkelingen
College bouw ziekenhuisvoorzieningen Financiële aspecten van domotica 14 mei 2008 Pauline Mourits, Bouwcollege.
Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010.
Is de Deinse meerjarenplanning haalbaar? Dirk Stroobandt GroenRood.
1 Rekening Evolutie begrotingsresultaat GD 2.
Besturen van de eredienst & Gemeente verhoudingen en verplichtingen
H 28: Nacalculatie bij homogene productie
Financierings- en begrotingssaldo
Ronse, genieten midden in de groene heuvels. Ronse inwoners Geen deelgemeenten : bevolkingsdichtheid 692/ha (VL gemiddelde = 462) Gemiddeld inkomen.
Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Financiële ondersteuning van de investeringen voor het lokale afvalbeheer: evaluatie.
Goedemiddag H3b.
Werkgroep Activering 10 januari Agenda Goede praktijk: Intégra plus "Parcours Territoriaux d’Inclusion Sociale " Stand van zaken: –Ontwerp van omzendbrief.
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Forfaitaire kosten / Standaardkosten.
LIPS 8 december Programma 9u30Inleiding 9u40Portaal » Portaal in Drupal » Drupal voor websites » Alternatief van DaliCMS (Lodgon) 10u10Demo Lodgon.
De ontvangsten van de lokale besturen in drie stellingen Jan Leroy Studiedag VLO Brussel, 27 mei 2010.
Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ  We noemen het vanaf nu: maatschappelijke ondersteuning  Even het geheugen opfrissen: nieuw en.
Begrippen kennen Collectieve sector = publieke sector
Septembercirculaire en nog meer
Begroting 2012 en meerjarenplanning gemeenteraad 27 december 2011.
Begroting 2013 en meerjarenplanning
Budget 2011 en meerjarenplanning gemeenteraad 28 december 2010.
Rekening Evolutie begrotingsresultaat GD Uitgaven 2012 gewone dienst volgens functionele code totaal :
We lko m Van harte welkom!. 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 19:30 Opening door Cees Meeuwis 19:00 Ontvangst Programma 20:00 Gastspreker.
Algemene Vergadering vergadering 13 december 2013.
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD
ZERO- BASED-BUDGETING
Gebruik grafische rekenmachine bij M&O via de TVM-solver
Wat moet je doen voor je pensioen? 29 oktober 2014.
JAARREKENING Welke elementen komen aan bod Exploitatie rekening kosten : - personeelskosten - werkingskosten - specifieke kosten sociale dienst.
Cao Stand van zaken cao onderhandelingen Looptijd Pensioenregeling Salaris Functiewaardering Uitbesteding Duurzame Inzetbaarheid.
Persconferentie budget  Exploitatiebudget 2016 = € 59,000 mio  Gemeentelijke dotatie 2016: € 12,335 mio  Gemeentefonds 2016: € 3,494 mio.
Kostprijs besparingen regeringsvorming Indexsprong. Brutoloon: 35,000€ of 2,916,6€ / maand Kost indexsprong: 700€ / jaar of 58,3€ / maand Over.
29/05/ VAN VISIE NAAR BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN FINANCIEEL VERTAALD Toelichting op adviesraden november 2013.
Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.
JAARREKENING Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat Resultaat van het dienstjaar
Onderzoek netto-lasten onderwijs Lansingerland Raad 25 november 2014.
Gemeente Pepingen Instap: 01/01/2014.  Besluit Vlaamse regering van , gewijzigd op  Ministerieel Besluit , gewijzigd.
Voorjaarsnota 2014 Technische toelichting 11 juni 2014 Jeroen van den Broek.
“GOED JAAR ONDANKS ENKELE TEGENVALLERS” Jaarverslag 2011.
Conceptbegroting Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015.
Woningbedrijf Oirschot Privatiseren of handhaven vanuit financieel perspectief 16 januari 2007 Henk van Rens Leon van den Hoogen.
Strategisch meerjarenplan Budget 2017
Toelichting jaarrekening 2016
Budgetwijziging 2016 Meerjarenplanwijziging
Gemeenteraad 29 mei 2017 Jaarrekening 2016.
OCMW Vereniging Wieltjesgracht MJP-wijziging Budgetwijziging 2015 Budget 2016 RVB WG – 21/10/2015 – MJPW, BW 2015 en Budget 2016.
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Meerjarenplan Aanpassing Meerjarenplan en budget 2018
Budget 2018.
Aanpassing Strategisch meerjarenplan
Sociale maatregelen drinkwater: preventie op maat
Besturen van de eredienst & Gemeente verhoudingen en verplichtingen
Groei dossiers/ lokale opleg
Terugblik op 2015, vooruitblik naar 2016
Algemene vergadering van 19 juni 2018
Budget 2019.
Transcript van de presentatie:

Budget 2010 en meerjarenplanning gemeenteraad 29 december 2009

Personeelskosten 2010: 2,41 mio Het volledige kader is nu +/- ingevuld – 21,8 VTE gemeentehuis, 21 VTE arbeiders – maakt Zwalm vergelijkbaar met gelijkaardige gemeenten – bijkomende kostprijs van een gemeentesecretaris in ziekteverlof gedurende 1,5 jaar – … Er is stijging werkgeversbijdrage pensioenen van 2,5% Vanaf 2010 is er ook voorziening van bijdrage voor opstart tweede pensioenpeiler contractuelen met als doel pensioendiscriminatie tussen vastbenoemden en contractuelen weg te werken Geen indexsprong verwacht in 2010 Personeelskosten blijven net onder raming 2009

Werkingskosten 2010: 2.53 mio Het gevoerde beleid uit 2009 wordt verdergezet met een paar nieuwe aspecten zoals o.a.: –Stijging onderhoudskosten wegen (door uitbesteding en inhaalbeweging) –Daling werkingskosten afvalverwerking ten gevolge van de invoering DIFTAR –Uitbating kindercrèche –Kosten buurtwerking, ook al is ze sterk gesubsidieerd De werkingskosten zijn op hetzelfde niveau als raming 2009

Overdrachten 2010 : 1.35 mio Betreft toelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken en subsidies –OCMW : € (iets minder dan 2009 wel stijging in toekomst op basis van MJP OCMW) –Politie : € (exact idem 2009) –Brandweer : begroot op € –Kerkfabrieken : € (iets minder dan 2009) –Subsidies (sport, cultuur, jeugd, welzijn, milieu en preventie) : € De raming 2010 is ongeveer 7% hoger dan in 2009

Investeringen 2010: 5.34 mio Belangrijkste geplande investeringen: –Site sporthal –Diverse wegenis/rioleringswerken Zuidlaan/veldstraat Boekelbaan Kloosterstraat/Zottegemsesteenweg/Machelgems traat Terweeënstraat/Makkegem Kazernestraat/Kerkstraat Zwalmlaan Voetpaden Rozenlaan Slijtlagen/herstellen bruggen

Investeringen (2) Herinrichting centrale begraafplaats Jeugdhuis Informatica met oog op efficiënter dienstverlening (vnl. informatisering dienst stedenbouw, milieu, vrije tijd (oa GIS, …), begraafplaatsen

Schuld 2010 Intresten/aflossingen leningen = € (alle m.b.t. projecten vorig bestuur) Investeringen zullen voor circa 4 mio worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste medio 2011) Schuldniveau einde 2010 : € 8.4 mio (incl 2 mio leningen voor projecten vorig bestuur). Bedroeg einde 2006 € 4.46 mio

Ontvangsten 2010: 6.58 mio De belangrijkste betreffen: –Gemeentefonds € –Dividenden (TMVW, Gaselwest, Gemeentelijke Holding, … en interesten beleggingen) : € –Diverse subsidies ( cultuur, sport, bibliotheek, milieu, geco-premies, sociale Maribel… ): circa € –Verhuring gebouwen : € –Gemeentefiscaliteit APB: € OOV: € Afval (Diftar + zakken) : € (2009 : € ) Huisvuil wordt verminderd van € 60 naar € 35 ! (einde 2006 : € 85)

Reserves / Resultaat We sluiten af met een positief begrotingsresultaat (ontvangsten + boni vorige jaren – uitgaven) van € Met daarboven ook nog reserves en die zullen bedragen einde 2010 : –€ pensioenreservefonds –€ reservefonds (bijkomend deel Zwalm in nieuwe politiekazerne)

Uitgaven 2010 grafische spreiding (1)

Uitgaven 2010 : grafische spreiding (2)

Meerjarenplanning Budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad De ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties Toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) Er worden indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen en dergelijke worden allemaal ingecalculeerd. Er wordt ook rekening gehouden met groeivoet fiscaliteit (t.g.v. eco groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … Resultaat van dit alles moet positief blijven tot 2013

Evolutie PROGNOSE Resultaat begroting Reserves investeringen Pensioen reserve