Jaarplan 2015 CONCEPT – 03/11/2014 Activiteiten Academy.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Taskforce Strategische Personeelsplanning
Advertisements

Workshop Mensen in beweging
Beleidsplan sc Victoria ’04
QUICK SCAN OP KWALITEIT EN EFFICIËNTIE VAN DE SERVICES
Kennis maken met Opbrengstgericht werken
NVP bijeenkomst Willen is Kunnen Friesland Bank.
Kwaliteit met beleid Petra Verhagen
Strategie Arie Meulepas 9 & 10 nov
Workshop Wat is Opleiden in school? Hoe pak je het aan?
Visie Mensontwikkeling WSD
Zorginkoop 2012 portefeuillehoudersoverleg 1 december 2011.
Jeanne Driessen-Engels Utrecht 10 mei 2007
Gijs van Leeuwen Inkoper/adviseur
SAMEN AAN ZET Opbrengstgericht werken voor docenten.
COMPETENTIEONTWIKKELING
Het stellen van kwaliteitseisen aan mentoringprojecten.
Monitoring en Benchmarking Maarten Zemann & Arie Uyttenbroek 1 april 2009.
Welkom bij de presentatie van het
Interne Audit van de Vlaamse Administratie
Implementatie van Netwerk Outsourcing in Vodafone NL
Hilde Bellaard van Krachtig Werk
© Kars cum suis bv Benchmarking publiekszaken Workshop Procesmanagement 7 februari 2007.
WerkGevers Service Punt Zoetermeer Jolanda Kroon
Missie, visie, strategie & jaarplan
Slagkracht met kwaliteit
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg
© de vries business consultancy, 2008
11 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Commissie PAS Professional Auditors at Small Audit Shops 25 december 2012.
Kwaliteitszorg…. U een zorg?
Evenementencommissie RCU Zwolle
4. Online strategie Internet scorecard
6 stappen in Risico management
11 Jaarplan 2015 CKT 24 oktober Terugblik 2014 a.Implementatie regiefunctie gerealiseerd: eerste ervaringen met toetsing door externe provider.
Jaarplan 2015 CONCEPT– 27/10/14 Commissie GAIN. Realisatie jaarplan 2014 In 2014 is de jaarlijkse GAIN benchmark georganiseerd. In 2014 waren er 30 deel-
Opleiden in de school vanuit het perspectief van de VO-raad Bijeenkomst voorbereiding Opleidingsschool Rijnmond Bas de Wit 9 december 2014.
Workshop sponsoring Delft voor Elkaar
Haal het beste uit jezelf en anderen! Toekomstbestendige Bloei.
Digitale Agenda 2020 Den Haag 14 oktober 2015.
Business en IT Consulting
DE HRM COCKPIT Naar de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van een duurzaam HRM beleid.
Van samen beschrijven, inkopen naar allemaal gebruiken; de uitdaging op informatie. Samen: alleen als het ons uitkomt!? Theo Peters (KING)VIAG themadag.
Start Inhoud introductie BiSL Informatiesysteem, gegeven Informatiebeleid Positionering: Beheer informatiesystemen BiSL als informatiearchitectuur.
Toezicht op governance: waar draait het om en paralellen tussen de mediasector en de financiële sector Wijnand Nuijts – Manager toezicht Governance Gedrag.
 E-learning business case Frank Klabbers. Infolearn  Infolearn  Leeromgevingen, content-multimedia ontwikkeling training en onderwijskundig advies.
1 Financiële risico’s decentralisaties Robert ‘t Hart
Hervorming Langdurige Zorg Transitie Vivent Thuiszorg Terug naar de Bedoeling.
Certificering van assetmanagement
Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Han de Krijger Tonia Ruybroek 9 oktober 2012.
©Van Weert + Partners, 2005 Leergang CMS Exclusief voor VGN leden Van Weert + Partners Najaar 2005.
College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2014 Besturing & controlling/
1 Concept Commissie leden Op 1 januari 2016 bestaat de commissie PAS uit de volgende leden: NaamOrganisatie Patrick Beekhuizen CIA (voorzitter)IND.
Welkom Presentatie inzake verkenning herfinanciering. 09 mei 2016.
Transitiepaden AFL Van school  Naar kenniscentrum AFL Van werken binnen teams in opleidingen  Naar samenwerken binnen en tussen domeinen en met de 5.
De ontwikkelopgave in Zoeterwoude Veranderen om in je kracht te blijven!
JCI VLAANDEREN #EXCHANGE. INLEIDING JCI bestaat enkel en alleen door de toewijding, de ideeën, de passie en de inzet van de individuele leden.
Jaarplan 2016 Activiteiten Academy <CONCEPT>
Priorities (Edith Schippers) Regering voor Nederland Statistiek ontwikkelen Speerpuntenplan Aanbod aantrekkelijker maken Statistiek zichtbaar maken.
Business Process Management
Tevredenheid schoolleiders kwaliteit OSR-opgeleide docenten
Kennisbehoud Strategische personeelsplanning
Lean Six Sigma - Verbetermanagement
Kick-off Bijeenkomst Driebergen 25 januari
DE HRM COCKPIT Naar de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van een duurzaam HRM beleid.
Een herziene, bestuurlijke visie op passend onderwijs en Plein 013
Reintegratie binnen SOS Kinderdorpen Internationaal
Presentatie bedrijfsplan
Reflector Big Five Personality
Op zoek naar de Meerwaarde van het samenwerkingsverband
Lean in dienstverlening bij BNG Bank
Rol van de NVZF rondom het thema: stimuleren van beweeggedrag in ziekenhuizen Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie Maart 2018.
Transcript van de presentatie:

Jaarplan 2015 CONCEPT – 03/11/2014 Activiteiten Academy

Strategic Plan 2012 – 2015 en Academy Het Strategic Plan is gebaseerd op drie pijlers, waarvan ‘enhance professionalism’ betrekking heeft op de veranderingen in de rol die IIA Nederland wil doorvoeren op het gebied van opleidingen. De rol van IIA Nederland verandert van ‘Trainer to Facilitator’. Dit betekent een verschuiving van het actief zelf ontwikkelen, aanbieden en organiseren van trainingen, naar het faciliteren van de leden voor het voldoen aan hun opleidingsbehoefte. IIA Nederland brengt in de nieuwe situatie het ‘marktaanbod’ voor onderkende competenties in kaart, houdt overzicht op marktontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen door naar nieuwe opleidingsvragen. Visie en missie 2012 – 2015 (1)

Visie en missie 2012 – 2015 (2) 1.‘Het’ Portaal voor internal audit opleidingen 2.Professioneel (voor- en achterkant) 3.Regiefunctie met verantwoordelijkheid voor kwaliteit 4.Onderscheidend door actualiteit, breedte en diepgang 5.‘One stop shop’ = volledig opleidingenaanbod en ontzorging 6.Basis = Competentie Raamwerk 7.Voor Career Auditors en Business Auditors 8.Doelgroepsegmentatie = relevant zijn voor alle sectoren 9.Productenaanbod: trainingen, seminars en leergangen 10.Consistent met het IIA verdienmodel

Hoofddoelstelling opzetten en implementeren van duurzame IIA Academy Subdoelstellingen eenduidige visie, beleidskaders en richtlijnen standaard afspraken met opleiders portal en kalender op basis van Competentie Raamwerk coördinatie van alle opleidingsactiviteiten (kalender) coördinatie main events: IIA Congres en RO Masterclass constructieve verbinding met andere commissies effectieve interne organisatie en commissie en MIS accreditatie van universiteiten (SVRO) onderzoek mogelijke uitbesteding (volledige regiefunctie) Doelstellingen

Vormgeven en inrichten portal IIA Academy Uitbreiden training- en seminaraanbod (activiteitenkalender) Afspraken met partners, preferred suppliers en overigen Aanbod van leergangen realiseren Realisatie doelstellingen 2014 (1/3)  Gerealiseerd via PE online  Training- en seminar- aanbod verbreed, maar ook CAE Forum  Basisafspraken, maar maatwerk mogelijk  Bezig met ontwikkeling leergang CIA+

IIA Jaarcongres en RO Masterclass (tight cost control) Verdere professionalisering interne organisatie PE controle en nieuw PE beleid Accreditatie Universiteiten Realisatie doelstellingen 2014 (2/3)  Budget RO Masterclass strakker gemanaged  Aanstelling Event Manager en afronding Project  Onderhanden

Belangrijkste resultaten 2014 Procedures en interne organisatie geactualiseerd Realisatie PE Portal gebaseerd op Competentie Raamwerk Naast Eigen Label ook Open Inschrijvingen (breder aanbod) Initieel aanbod vanuit Partnerafspraken Financiele doelstellingen (ruim) behaald  Met de aanstelling van de Event Manager heeft de Academy de benodigde professionaliseringslag ingezet. Naast kennis is hiermee ‘networking’ capaciteit binnengehaald. Realisatie doelstellingen 2014 (3/3)

CAE uitvraag naar opleidingsbehoeften (verbinding maken) Thematische benadering activiteitenkalender Tijdigheid aanbod activiteiten verhogen Kwaliteit processen verdere verbeteren (langs lijn CEDEO) Masterclass/Course benadering voor Partners realiseren Evaluatie Open Inschrijvingen Versterking Regiefunctie (leidraad: Competentie Raamwerk) Aanbod leergangen via Universiteiten Coordinatie IIA Jaarcongres 2015 Accreditatie Universiteiten Herijking Commissie Academy en Collegestructuur Samenwerking zusterorganisaties realiseren Geplande activiteiten 2015 (1/2)

Doelstelling is om eind 2015 de gewenste transitie te hebben gerealiseerd van ‘Trainer’ naar ‘Facilitator’ Dit vereist dat we naast Preferred Suppliers (Partners, Universiteiten en andere partijen) samenwerkingsverbanden hebben met zusterorganisaties Dit vereist ook het in contact staan met onze leden, waarbij vooral de CAE’s zullen worden bewerkt (behoeftepeiling en aanbodpromotie) Competentie gebaseerd opleidingsaanbod is leidend, maar kwaliteit moet de driver zijn en blijven! Geplande activiteiten 2015 (2/2)

Geplande activiteiten 2015 OmschrijvingOutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) CAE uitvraag naar opleidingsbehoeften (verbinding maken) Behoefte overzicht 20 CAE’s gereageerd Thematische benadering activiteitenkalender Gerichte trainingen Thema’s afgedekt Tijdigheid aanbod activiteiten verhogenKalenderBegin 2015 gereed Kwaliteit processen verdere verbeteren (langs lijn CEDEO) Vaste procedures CEDEO accreditatie Masterclass/Course benadering voor Partners realiseren KalenderAlle partners aangehaakt Evaluatie Open InschrijvingenEvaluatie en conclusie

Geplande activiteiten 2015 OmschrijvingOutputMaatstaf voor succes Strategie (pijler A,B,C) Versterking Regiefunctie (leidraad: Competentie Raamwerk) Aanbod preferred suppliers CF afgedekt Aanbod leergangen via UniversiteitenAanbodLeergang(en) Coordinatie IIA Jaarcongres 2015Aantrekkelijk congres Veel deelnemers en financieel goed resultaat Accreditatie Universiteiten (SVRO)AssessmentGoed proces accreditatie Herijking Commissie Academy en Collegestructuur VoorstelEffectieve organisatie Samenwerking zusterorganisaties realiseren Gedeelde kalender Inschrijvingen derden

2014 Verwachte opbrengsten: 385K Verwachte directe kosten: 240K Bureau en algemene kosten: 10K Kosten Event Manager: 40K Netto resultaat: 20K  In het resultaat voor aftrek bureaukosten en kosten event manager zit ongeveer 80K vanuit ZWJZ Financieel (1/2)

Begroting 2015 Resultaat Congres: 50K (nieuw toewijsbaar aan Academy) Resulaaat RO Masterclass: 15K Resultaat overig: 30K Bureau en algemene kosten: 10K Kosten Event Manager: 68K Netto resultaat: 40K  Met name via Partnerschip opties in de vorm van Masterclass kunnen de resultaten overige worden behaald. Financieel (2/2)