Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
H20:Voorraadwaardering
Advertisements

Oefenopgaven bij ABC toets
Procenten Als je deze uitleg stap voor stap volgt, kun je na afloop prima rekenen met procenten Elke keer als je klaar bent met lezen, klik je op een toets.
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen.
§ 27.2: De staat van baten en lasten
Zorgverzekering Wat is het? Hoe werkt het?.
Duurzaamheid en kosten
Algemene Ouderavond van de RK Antoniusschool
Proef- en de saldibalans
De verschillende fasen in de elektronische noterings- procedure.
1 Sinds Evolutie van 2000 tot 2010 Huurprijzen : 50% Gezondheidsindex : 15 % Informatie : - Crise du logement à Bruxelles.
Wat kost de EHS ons als de EHS klaar is ? Een verkenning Aris Gaaff, Henk Smit, Arianne de Blaeij Ruimteconferentie 3 november 2009.
De inkomstenbelasting (en premie volksverzekering) wordt uitgerekend door middel van het schijventarief. Het schijventarief is een begrip uit de Wet op.
De kolommenbalans De kolommenbalans bestaat uit: de proefbalans
Balans Textra Gebouwen€ Eigen vermogen€ Inventaris€ Lening€ Machine€ % Hypothecaire lening€ Bedrijfsauto€
1 D Voorraad hg CD Kapitaal CD Lening bank C (1) , ,00 (1) ,00 (13) , ,00, ,00, D Handelsdeb. CD Leveranciers.
Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011
Gelukkig oud worden CDA GELDERLAND Janny Bakker 13 mei 2013.
 Bedrijfsprofiel RingIT  Personeel  Risico’s & Risicobeheersing  Kerncijfers  Toekomstverwachtingen.
Kulturhus De Bijenkorf Borne
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Heffingen Raadgevend Comité van 25 juni 2008.
Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010.
Is de Deinse meerjarenplanning haalbaar? Dirk Stroobandt GroenRood.
In het jaar 2007 kon je dit kopen voor €100: In het jaar 2012 kon je dit kopen voor €100: Koopkracht = Het geld wordt minder waard.
1 Rekening Evolutie begrotingsresultaat GD 2.
Statutaire vergadering 28 januari 2012 FRAC – Terrein – Bouwplannen – Financiën Schuttersjaar Financieel – Jaarverslag – Controle boekhouding – Nieuwe.
Hoofdstuk 2: § 2.1: Procenten
De Belgische kansspelmarkt in cijfers. Klasse A: Casino’s Aantal: 9 Omzet: 2006 = € , = € , = € ,00 Personeel:
Elke 7 seconden een nieuw getal
II. Rekenen tot 1000.
Agenda  Lessen (6)  tot  hs 30
Goedemiddag H3b.
Seminarie 1: Pythagoreïsche drietallen
Inkomen les 20 Begrippen & opgave 100 t/m Begrippen Collectieve lasten Geheel van belastingen en sociale premies.
Inkomen Begrippen + 6 t/m 10 Werkboek 6. 2 Begrippen Arbeidsverdeling Verdeling van het werk in een land.
Lesplanning – paragraaf 7 blz. 38 Binnenkomst Intro Vragen huiswerk Uitleg docent Zelfstandig werken, met radio?? Afsluiting van de les. Lokaal verlaten.
Jaarrekening Eigen vermogen – Impact wijziging waarderingsregels Eigen vermogen 2003 Resultaat 2004 Eigen vermogen 2004 Oorspronkelijk gerapporteerde.
Cijfers Zorg en Gezondheid
EFS Seminar Discriminatie van pensioen- en beleggingsfondsen
Oefening 5 (Balansverrichtingen)
PRIEMGETALLEN.
Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Milcobel, 20 juni 2006 Toekomst van de Europese melksector, WTO en hervorming van beleid.
Begroting 2012 en meerjarenplanning gemeenteraad 27 december 2011.
Budget 2011 en meerjarenplanning gemeenteraad 28 december 2010.
Rekening Evolutie begrotingsresultaat GD Uitgaven 2012 gewone dienst volgens functionele code totaal :
Jaarverslag 2011 KERNCIJFERS Vanuit V.O Pensioenfonds.
Korte terugblik 1)Nieuwe berekeningen van ABF eind 2007 (Woningmarktverkenning, september 2007) 2)Basis voor berekeningen in dat rapport: IPB versie 2005,
Studie hoofdontsluiting Leek-Roden werkatelier 15 oktober 2008 (verkeerskundige aspecten)
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD
Gebruik grafische rekenmachine bij M&O via de TVM-solver
FINANCIEEL VGN 16 april BELEGGINGSBELEID DE STRATEGISCHE PORTEFEUILLE (in %) Obligaties Aandelen ontwikkelde landen
Ondertekening van overeenkomsten KS 2014/2015. Algemene voorwaarden studiefinancieringsregeling Nederland en Plaatselijk 2014/2015 Artikel 1.1 t/m Artikel.
(Naam bedrijf & logo) 1.Lost het product/dienst een bestaand probleem op? 1.1 Zo ja, welke? 1.2 Zo, nee wie gaat dit product/dienst kopen? 2. Waaruit maak.
(Naam bedrijf & logo) Lost het product/dienst een bestaand probleem op? 1.1 Zo ja, welke? 1.2 Zo, nee wie gaat dit product/dienst kopen? 2. Waaruit maak.
Algemene Ondernemersvaardigheden
Algemene Ondernemersvaardigheden
€ 160 Nu 25 % korting ! 25 % van 160 = 160 – 40 = X € 120.
Budget 2010 en meerjarenplanning gemeenteraad 29 december 2009.
Ouderraad Verantwoording 2013/2014 en Begroting 2014/2015
Algemene Ondernemersvaardigheden
Programma begroting 2015 CDA BOXTEL – LIEMPDE. Opbouw presentatie  Financiële knelpunten, programma 12.  Suggesties m.bt. de begroting.
Praktijkvoorbeelden in Roeselare
29/05/ VAN VISIE NAAR BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN FINANCIEEL VERTAALD Toelichting op adviesraden november 2013.
JAARREKENING Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat Resultaat van het dienstjaar
Beknopt financieel profiel van de gemeente: PEPINGEN MEERJARENPLAN (toestand 2013)
Budget 2018.
Aanpassing Strategisch meerjarenplan
Algemene vergadering van 19 juni 2018
Budget 2019.
Transcript van de presentatie:

Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën Budget 2008 Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

Budget 2008 Gewone Dienst

Budget 2008 Gewone Dienst Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Personeel Prestaties Overdrachten Werkingskosten Overdrachten Schuld Schuld

Budget 2008 Begrotingsartikels 000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 010 Openbare schuld 040 Belastingen 050 Verzekeringen 060 Overboekingen 101 Gemeentelijke overheid 104 Gemeentesecretariaat 105 Officieel ceremonieel 124 Privaat Patrimonium 330 Gemeentepolitie 351 Brandweerdienst 421 Infrastructuur 521 Markten 523 Ambachten en neringen 530 Industrie 620 Landbouw, tuinbouw en veeteelt 630 Ruilverkaveling 734 Kunstonderwijs 760 Gemeenschapszalen 761 Jeugdzorg

Budget 2008 Begrotingsartikels 762 Cultuur en ontspanning 763 Feesten en plechtig- heden 764 Sport en lichamelijke opvoeding 766 Parken en plantsoenen 767 Openbare bibliotheek 771 Musea 790 Erediensten 832 Sociale bijstand door de gemeentedienst 833 Gehandicaptenzorg 844 Gezinshulp 871 Sociale en preventieve- geneeskunde 874 Watertoevoer 875 Ontsmetting en openbare reiniging 876 Ophalen en verwerken van huisvuil 877 Afvalwater 878 Lijkbezorging 879 Milieu 922 Volkswoningen en grondbeleid voor huisvesting

Budget 2008 Gewone Dienst Prestaties 2.459.013 € 8% Overdrachten 27.030.209 € 86% Schuld 1.837.337 € 6%

Budget 2008 Gewone Dienst

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Bijdrage ouders dienst onthaalgezinnen: 780.200 € Inkomsten zwembad/sporthal Palaestra: 287.200 € Cafetaria Palaestra: 249.000 € Inkomsten gemeenschapscentra: 95.000 € Inkomsten sportaccomodaties: 83.000 € Concessies begraafplaatsen: 65.000 € Bibliotheekwerk: 40.900 €

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen: 16.335.041 € Gemeentefonds: 5.568.895 € Toelagen kunstonderwijs: 2.130.000 € Premies gesubs contractuelen: 792.644 € Elia-heffing: 551.000 € Bijdragen Kind en Gezin: 434.400 €

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Toelagen bibliotheek: 243.151 € Brandweer: 159.995 € Toelagen museum: 124.368 € Toelagen sport: 55.000 €

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € 8.2% personenbelastingen: 8.500.077 € 1000 opcent onroerende voorheffing: 5.341.920 € Milieubelasting: 973.000 € 10% motorrijtuigen: 410.149 €

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € 11€/Kw drijfkracht: 263.000 € Parkeren: 240.000 € Huisvuilzakken: 238.100 € (0,40 €: 60l – 0,25€:45l – 0,12€:PMD) Marktrechten: 98.600 €

Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Vergrijzing van de bevolking (36,2%) Sociaaleconomisch positie–woonkarakter (25,2%) Verstedelijking (+)/landelijk karakter (-) (16,5%) Centrumfunctie – externe aantrekkingskracht (13,6%) Toeristische activiteit – dynamisme van de vastgoedmarkt (7,8%)

Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Niveau tertiaire activiteit – werkgelegenheidscentrum (7,3%) Niveau economische activiteit – industrieel karakter (6.5%) Demografische evolutie–natuurlijke component (5,1%) Demografische evolutie–migratiecomponent (5,1%) Grensfenomeen–buitenlandse bevolking EU (3,2%)

Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Aalter – Beerse – Deinze – Grobbendonk – Hoogstraten – Malle – Olen – Opglabbeek – Overpelt –Tessenderlo – Westerlo - Wielsbeke

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Belastingen : 60% : 16.335.041 € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

Financiële ontwikkeling Budget 2008 Financiële ontwikkeling Prognose 2008-2012 Belasting 8,2%

Financiële ontwikkeling Budget 2008 Financiële ontwikkeling Prognose 2008-2012 Belasting 7,5%

Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Dividenden electriciteit: 871.300 € gas: 287.500 € water: 194.600 € Dexia: 156.000 € Intresten op beleggingen: 140.000 €

Budget 2008 Uitgaven Personeel 12.419.726 € 40% Werkingskosten 8.829.690 € 28% Overdrachten 5.229.918 € 17% Schuld 4.528.926 € 15%

Budget 2008 Uitgaven Personeel : 40% : 12.419.726 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Personeel : 40% : 12.419.726 € Algemene administratie: 3.704.525 € (college + gemeenteraad + pensioenen mandatarissen incluis) Technische uitvoeringsdienst (verkeer): 2.070.387 € Kunstonderwijs: 2.473.224 € Sport: 1.042.834 € Brandweer: 608.276 €

Budget 2008 Uitgaven Personeel : 40% : 12.419.726 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Personeel : 40% : 12.419.726 € Bibliotheek: 530.607 € Brielmeersen: 455.860 € Onthaalgezinnen: 419.728 € Museum: 329.672 € Jeugd: 128.898 €

Budget 2008 Uitgaven Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € Verwerken huisvuil, containerpark, enz.: 1.284.140 € Vergoeding onthaalgezinnen: 894.500 € Onderhoud wegen: 707.000 € Openbare verlichting: 360.500 € Informatica in stadhuis: 266.500 €

Budget 2008 Uitgaven Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € Zwembad onderhoudscontract: 191.270 € Onderhoud aanplantingen langs wegen: 171.000 € Verkeerssignalisatie: 130.000 € Onderhoud riolen: 102.000 € Begraafplaatsen (ontbeenderen): 95.450 €

Budget 2008 Uitgaven Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : 8.829.690 € Electriciteit sport: 113.700 € Cafetaria Palaestra: 108.200 € Gas sport: 93.000 €

Budget 2008 Uitgaven Overdrachten : 17% : 5.229.918 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overdrachten : 17% : 5.229.918 € Toelage politiezone Deinze-Zulte: 1.982.988 € Toelage aan O.C.M.W.: 1.982.836 € Ophaalkosten huisvuil aan I.V.M.: 339.370 € Toelagen aan personen : 231.230 € (economische code 331)

Budget 2008 Uitgaven Overdrachten : 17% : 5.229.918 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overdrachten : 17% : 5.229.918 € Toelagen aan verenigingen : 291.372 € (economische code 332) Toelagen aan kerkfabrieken : 179.332 € 1% admin.kosten op personenbelasting : 85.010 €

Budget 2008 Uitgaven Schuld : 15% : 4.528.926 € Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Schuld : 15% : 4.528.926 € Aflossing van leningen en leasings: 2.715.791 € Intresten op leningen en leasings: 1.811.676 €

Vergelijking uitgaven 2008 tov 2005 Budget 2008 Vergelijking uitgaven 2008 tov 2005

Budget 2008 Algemene uitslag budget Ontvangsten – Uitgaven = Overschot 35.461.854 € - 35.455.318 € = 6.536 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst

1. Onteigeningen en aankopen Budget 2008 Buitengewone Dienst 1. Onteigeningen en aankopen Aankoop grond begraafplaats B-M-L : 550.000 € Pontstraat – Karmstraat : 530.000 € St. Hubertstraat: 300.000 € Bredestraat: 200.000 € Aankoop woning Rekkelinge: 185.000 €

1. Onteigeningen en aankopen Budget 2008 Buitengewone Dienst 1. Onteigeningen en aankopen Aankoop woning Grijsbulckstraat: 125.000 € Aankoop gronden bosaanleg Astene: 120.000 € Koestraat - Europalaan: 105.700 € Saldo fietspad station – Astene: 100.000 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen Riolering Beekstraat en Karmstraat:1.200.000 € Kalibreren Petegembeek : 906.000 € Dentergemstraat – Tabakstraat : 600.000 € Zoneringsplannen: 500.000 € Pastoriestraat: 500.000 € Riolering Nazarethsestwg : 350.000 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen Afkoppeling beek Terdonkstraat: 250.000 € Kalibreren gracht Schave: 181.000 € Voetpaden Oostkouterlaan: 175.000 € Onderhoudscontract deelprojecten: 150.000 € Voetweg Processiestraat: 126.500 € Verbinding Oude Heirweg – Landuytstraat: 125.000 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen Afkoppeling beek Kortrijksestwg: 125.000 € Riolering Patrijspark: 100.000 € Fietspad station - Astene: 100.000 € Wandelpad langs Kattebeek: 100.000 € Studie Kerkplein en omgeving: 100.000 € Studie Markt: 100.000 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 3. Gebouwen en terreinen Oprichten dienstencentrum Kinderopvang: 3.500.000 € Aanpassingen Brielpoort : 790.000 € Studie nieuw stadhuis: 500.000 € kleedkamers jeugd KMSK Deinze: 425.000 € Aankoop gebouw Van Der Cruyssen: 350.000 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 3. Gebouwen en terreinen Uitbreiding kleedkamers Sparta Petegem : 300.000 € Aankoop grond speelplein Blekerij : 140.000 € Saldo kleedkamers TUD: 112.500 € Aankoop grond speelplein Edekestr : 100.000 € Ontwerp totaalvisie site academies: 100.000 € Totaalstudie aanpassingen Palaestra: 100.000 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 4. Aankopen materiaal Hoogtewerker Brandweer: 800.000 € Vervangen tribune Palaestra: 220.000 € Exploitatiemateriaal Brandweer: 172.500 € Exploitatiemateriaal afvalverwerking: 138.600 € Informatica stadhuis: 109.050 € Exploitatiemateriaal TUD: 103.082 €

Budget 2008 Buitengewone Dienst 5. Andere Kerkfabrieken: 1.543.578 € Buitengewone toelage OCMW: 300.000 € LS-net Beekstraat – Karmstraat: 270.000 € Openbare verlichting: 187.450 €

Hoe wordt het evenwicht van de buitengewone dienst gerealiseerd? Budget 2008 Buitengewone Dienst Hoe wordt het evenwicht van de buitengewone dienst gerealiseerd?

Evolutie van de buitengewone uitgaven eigen aan het dienstjaar Budget 2008 Buitengewone Dienst Evolutie van de buitengewone uitgaven eigen aan het dienstjaar

Budget 2008 Buitengewone Dienst Leningen op lange termijn ten laste van de gemeente per inwoner (Rekeningen)

Budget 2008 Buitengewone Dienst Schuldratio

Raming van de aan te gane leningen in 2008 Budget 2008 Buitengewone Dienst Raming van de aan te gane leningen in 2008 Van de 13.488.325 € leningen voorzien op art.02 Begroting 2008 worden volgende data vooropgesteld: 01/04/2008: 3.345.737 € 01/07/2008: 2.935.081 € 31/12/2008: 3.560.772 € of totaal = 9.841.590 €

Raming van de aan te gane leningen in 2008 Budget 2008 Buitengewone Dienst Raming van de aan te gane leningen in 2008 Van de 15.762.500 € leningen voorzien op eigen dienstjaar worden volgende data vooropgesteld: 01/04/2008: 310.000 € 01/07/2008: 1.260.000 € 01/10/2008: 800.000 € 31/12/2008: 2.485.000 € of totaal = 4.855.000 €

Budget 2008 Dank voor uw aandacht Dienst Financiën